3月31日,市城發(fā)集團召開2025年第一次審計與風險委員會專題會議,對近期完成審計項目的審計報告內(nèi)容進行了審議,并聽取了2024年度內(nèi)部審計工作匯報。
首先,參會委員聽取了審計報告的內(nèi)容,重點關注審計調(diào)查內(nèi)容是否準確、全面,審計建議是否具有針對性和可操作性。并根據(jù)實際情況,從多方角度對報告內(nèi)容提出了建設性的意見和建議,為推進下階段工作理清思路、把準方向。
其次,集團審計室負責人詳細匯報了2024年內(nèi)部審計工作的開展情況,內(nèi)容包括審計項目計劃與執(zhí)行情況、審計發(fā)現(xiàn)問題及整改情況、審計成果的應用與轉化等方面。
最后,會議強調(diào),內(nèi)部審計是集團內(nèi)部監(jiān)督的重要力量,是集團防范風險、提升治理水平的重要保障。集團審計室要以此次會議為契機,認真貫徹落實委員會要求,不斷提升審計工作水平,為集團的高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。